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Última atualização: 28/04/2026 17:50

Planos de Atividades

Os Planos Anuais de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) têm como objetivo, por meio de uma metodologia baseada em riscos, identificar os objetos prioritários para a atuação da Auditoria Interna (AUDI), bem como definir os projetos gerenciais estratégicos, alinhados ao desenvolvimento contínuo e estruturado da função de auditoria

Ato de aprovação

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Resultados da Auditoria

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, do Tribunal de Contas da União, nesta seção são apresentadas informações referentes aos resultados de avaliações (auditoriais, levantamentos, monitoramentos e acompanhamentos) e consultorias realizadas por exercício.

Benefícios Advindos dos Trabalhos da Auditoria Interna

Acompanhamento – Atos de Pessoal
Auditoria – Avaliação da execução da gestão orçamentária do STF[Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da adoção de critérios e de práticas de sustentabilidade nas contratações realizadas pelo STF [Sumário Executivo]
Monitoramento – Avaliação dos atos relativos à concessão e uso do suprimento de fundos no âmbito do Tribunal (Auditoria base para o monitoramento)
Monitoramento – Canal de Interlocução do STF com a Sociedade(Auditoria base para o monitoramento)
Acompanhamento – Atos de Pessoal
Levantamento – Avaliação do modelo adotado no STF para realização de perícias oficiais em saúde[Sumário Executivo]
Levantamento – Avaliação da política interna contra o assédio e a discriminação no STF[Sumário Executivo]
Levantamento – Jurisprudência Trimestral do TCU
Auditoria – Avaliação dos atos relativos à concessão e uso de Suprimento de Fundos no âmbito do STF[Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da estrutura organizacional e da correlação de cargos e funções no STF [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da prestação de contas do STF – divulgação das informações no portal[Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação do processo de trabalho do planejamento de contratações anual do STF[Sumário Executivo]
Auditoria dos Órgãos Patrocinadores da Funpresp-Jud 2023 – Avaliação da Transparência, Processo Eleitoral  e Monitoramento [Sumário Executivo]
Acompanhamento – Atos de Pessoal
Auditoria – Avaliação sobre as Demonstrações Contábeis do Plano de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais do STF (STF-Med)  [Sumário Executivo]
Consultoria – Governança das contratações do STF [Sumário Executivo]
Consultoria do tipo Facilitação – Governança das contratações do STF  [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da Política e das Práticas de Sustentabilidade no STF[Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação do processo de contratação direta realizado mediante dispensa de licitação – Módulo de Jurisdição Extraordinária[Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da Gestão de Bens de Consumo[Sumário Executivo]
Monitoramento – Gestão de Precatórios e RPV (Auditoria base para o Monitoramento)
Acompanhamentos realizados – 181
Consultoria – Governança Institucional[Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação do Planejamento das Contratações de TIC
Levantamento – Avaliação da Maturidade em Gestão de Processos no STF [Sumário Executivo]
Monitoramento das Recomendações emitidas na Auditoria de 2019 e das Recomendações remanescentes de auditorias anteriores – Funpresp-Jud [Sumário Executivo]
Acompanhamentos realizados – 164
Auditoria – Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Auditoria – Canal de interlocução do STF com a sociedade[Sumário Executivo]
Levantamento – Projeções de Aposentadorias
Levantamento – Prestação de Contas dos dirigentes do STF
Monitoramento – Cessão de Servidores (Auditoria base para o Monitoramento)
Monitoramento – Demonstrações Contábeis (Auditoria base para o Monitoramento)
Monitoramento – Passagens e Diárias(Auditoria base para o Monitoramento)
Auditoria dos Órgãos Patrocinadores da Funpresp-Jud 2020 – Avaliação da Maturidade da Dimensão “Processos” da Gestão de riscos da Funpresp-Jud [Sumário Executivo]
Acompanhamentos realizados – 146

Relatórios de Atividades

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) comunica os trabalhos da Auditoria Interna executados em decorrência da implementação das ações dispostas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e das ações incluídas de forma extraordinária.

Auditoria Anual de Contas

A Auditoria Anual de Contas é realizada para certificar se as demonstrações contábeis do Tribunal foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas contábeis e se estão livres de distorções relevantes, bem como se os atos de gestão subjacentes estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira e a conduta dos agentes públicos.

AnoRelatório de Auditoria de Contas (RAC)Certificado de Auditoria de Contas (CAC)Pronunciamento do Ministro PresidenteSituação no TCU
2025RAC 2025CAC 2025Pronunciamento
2024RAC 2024CAC 2024PronunciamentoAs contas do STF não serão julgadas em processo de prestação de contas pelo TCU.
2023RAC 2023CAC 2023O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.(Decisão Normativa nº 188/2020)
2022RAC 2022CAC 2022PronunciamentoO STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.(Decisão Normativa nº 188/2020)
2021RAC 2021CAC 2021PronunciamentoO STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.(Decisão Normativa nº 188/2020)
2020RAC 2020CAC 2020Pronunciamento
O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.(Decisão Normativa nº 188/2020)
2019Relatório não exigido pelo TCU neste ano.Relatório não exigido pelo TCU neste ano.
O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.(Anexo I, Decisão Normativa nº 180/2019)
2018RAC 2018CAC 2018PronunciamentoO STF não teve
O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.(Anexo I, Decisão Normativa nº 172/2018)

Programa de Qualidade

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Normativos, Manuais e Orientações

A Auditoria Interna do Supremo Tribunal Federal (STF) é a unidade responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos consignados ao STF, por meio de avaliações e consultorias, em consonância com o disposto no caput do artigo 70 e no artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil.

A atuação da Auditoria Interna tem como diretrizes os seguintes normativos, manuais e orientações:

Competências Constitucionais e Infraconstitucionais
Resolução STF 542/2018
Estatuto da Auditoria Interna
Manual de Organização
Manual de Contabilização de Benefícios
Manual de Acompanhamento de Atos de Pessoal
Manual de Auditoria
Manual do Programa de Qualidade
Comprometimento com a Agenda 2030







RAINT — Cabeçalho
AUDITORIA INTERNA · SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RAINT — Relatórios Anuais de Atividade da Auditoria Interna

O RAINT comunica os trabalhos executados pela Auditoria Interna em decorrência da implementação das ações dispostas no PAINT e das ações incluídas de forma extraordinária, promovendo transparência e prestação de contas institucional.