Auditoria Interna

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Última atualização: 16/05/2025 17:51

Os Planos Anuais de Atividade da Auditoria Interna (PAINT) têm por objetivo selecionar, via metodologia baseada em riscos, os objetos sobre os quais a Auditoria Interna (AUDI) atuará e definir os projetos gerenciais mais relevantes para o desenvolvimento estruturado da AUDI.

 

Ano  Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT  Aprovação do Ministro Presidente
2025 PAINT 2025 Ato de aprovação do PAINT 2025
2024 PAINT 2024 Ato de aprovação do PAINT 2024
2023 PAINT 2023 Ato de aprovação do PAINT 2023
2022 PAINT 2022 Ato de aprovação do PAINT 2022
2021 PAINT 2021 Ato de aprovação do PAINT 2021
2020 PAINT 2020 Ato de aprovação do PAINT 2020
2019 PAINT 2019 Ato de aprovação do PAINT 2019
2018 PAINT 2018 Ato de aprovação do PAINT 2018

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, do Tribunal de Contas da União, nesta seção são apresentadas informações referentes aos resultados de avaliações (auditoriais, levantamentos, monitoramentos e acompanhamentos) e consultorias realizadas por exercício.

Benefícios Advindos dos Trabalhos da Auditoria Interna 

Exercício – 2025

Acompanhamento – Atos de Pessoal

Auditoria – Avaliação da execução da gestão orçamentária do STF [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da adoção de critérios e de práticas de sustentabilidade nas contratações realizadas pelo STF [Sumário Executivo]

Monitoramento – Avaliação dos atos relativos à concessão e uso do suprimento de fundos no âmbito do Tribunal  (Auditoria base para o monitoramento)
Monitoramento – Canal de Interlocução do STF com a Sociedade. (Auditoria base para o monitoramento)

 

Exercício – 2024

Acompanhamento – Atos de Pessoal

Levantamento – Avaliação do modelo adotado no STF para realização de perícias oficiais em saúde   [Sumário Executivo]
Levantamento – Avaliação da política interna contra o assédio e a discriminação no STF   [Sumário Executivo]
Levantamento – Jurisprudência Trimestral do TCU Auditoria – Avaliação dos atos relativos à concessão e uso de Suprimento de Fundos no âmbito do STF [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da estrutura organizacional e da correlação de cargos e funções no STF   [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da prestação de contas do STF – divulgação das informações no portal   [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação do processo de trabalho do planejamento de contratações anual do STF   [Sumário Executivo]
Auditoria dos Órgãos Patrocinadores da Funpresp-Jud 2023 – Avaliação da Transparência, Processo Eleitoral  e Monitoramento   [Sumário Executivo]

  

Exercício – 2023

Acompanhamento – Atos de Pessoal

Auditoria – Avaliação sobre as Demonstrações Contábeis do Plano de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais do STF (STF-Med)   [Sumário Executivo]
Consultoria – Governança das contratações do STF   [Sumário Executivo]
Consultoria do tipo Facilitação – Governança das contratações do STF   [Sumário Executivo]

 

Exercício – 2022

Auditoria – Avaliação da Política e das Práticas de Sustentabilidade no STF   [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação do processo de contratação direta realizado mediante dispensa de licitação – Módulo de Jurisdição Extraordinária     [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação da Gestão de Bens de Consumo   [Sumário Executivo]
Monitoramento – Gestão de Precatórios e RPV   (Auditoria base para o Monitoramento)
Acompanhamentos realizados – 181

 

Exercício – 2021 

Consultoria – Governança Institucional   [Sumário Executivo]
Auditoria – Avaliação do Planejamento das Contratações de TIC
Levantamento – Avaliação da Maturidade em Gestão de Processos no STF   [Sumário Executivo]
Monitoramento das Recomendações emitidas na Auditoria de 2019 e das Recomendações remanescentes de auditorias anteriores – Funpresp-Jud  [Sumário Executivo]
Acompanhamentos realizados – 164

 

Exercício – 2020

Auditoria – Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Auditoria – Canal de interlocução do STF com a sociedade   [Sumário Executivo]
Levantamento – Projeções de Aposentadorias
Levantamento – Prestação de Contas dos dirigentes do STF
Monitoramento – Cessão de Servidores   (Auditoria base para o Monitoramento)
Monitoramento – Demonstrações Contábeis   (Auditoria base para o Monitoramento)
Monitoramento – Passagens e Diárias   (Auditoria base para o Monitoramento)
Auditoria dos Órgãos Patrocinadores da Funpresp-Jud 2020 – Avaliação da Maturidade da Dimensão "Processos" da Gestão de riscos da Funpresp-Jud  [Sumário Executivo]
Acompanhamentos realizados – 146

A Auditoria Anual de Contas é realizada para certificar se as demonstrações contábeis do Tribunal foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas contábeis e se estão livres de distorções relevantes, bem como se os atos de gestão subjacentes estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira e a conduta dos agentes públicos.

 

Ano Relatório de Auditoria de Contas – RAC Certificado de Auditoria de Contas – CAC Pronunciamento do Ministro Presidente Situação no TCU
2025 RAC 2025 CAC 2025 Pronunciamento   
2024 RAC 2024 CAC 2024 Pronunciamento

As contas do STF não serão julgadas em processo de prestação de contas pelo TCU.

2023 RAC 2023 CAC 2023  

O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.
(Decisão Normativa nº 188/2020)

2022 RAC 2022 CAC 2022 Pronunciamento

O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.
(Decisão Normativa nº 188/2020)

2021 RAC 2021 CAC 2021 Pronunciamento

O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.
(Decisão Normativa nº 188/2020)

2020 RAC 2020 CAC 2020 Pronunciamento

O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.
(Decisão Normativa nº 188/2020)

2019 Relatório não exigido pelo TCU neste ano. Certificado não exigido pelo TCU neste ano.   O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.
(Anexo I, Decisão Normativa nº 180/2019)
2018 RAC 2018 CAC 2018 Pronunciamento O STF não teve suas contas julgadas pelo TCU.
(Anexo I, Decisão Normativa nº 172/2018)

 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) comunica os trabalhos da Auditoria Interna executados em decorrência da implementação das ações dispostas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e das ações incluídas de forma extraordinária.

   Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2024

   Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2023

   Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2022

   Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2021

   Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2020

   Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2019

   Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2018

A Gestão da Qualidade na AUDI é um processo de avaliação contínua de qualidade que permite aprimorar processos, atividades ou tarefas em busca de melhorias de resultados e de efetividade, alinhadas com as melhores práticas de auditoria. Para promover esse processo, a AUDI mantém o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna (PRÓ-MELHOR).

A gestão do PRÓ-MELHOR apoia-se nos dados obtidos com a aferição de indicadores de desempenho, a avaliação da maturidade da atividade de auditoria interna e as avaliações de qualidade das auditorias realizadas pelas equipes de auditoria.

Para mensurar a maturidade da atividade de auditoria, utiliza-se o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Aplicando-se esse modelo, a AUDI gerou o Relatório de Autoavaliação da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna.

     Manual do Programa de Qualidade (Anexos)

     Relatório de Autoavaliação da Qualidade da Função Auditoria Interna – 2022

     Relatório de Autoavaliação da Qualidade da Função Auditoria Interna – 2024

     Indicadores de Desempenho

A Auditoria Interna do Supremo Tribunal Federal (STF) é a unidade responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos consignados ao STF, por meio de avaliações e consultorias, em consonância com o disposto no caput do artigo 70 e no artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil.

A atuação da Auditoria Interna tem como diretrizes os seguintes normativos, manuais e orientações:

  Competências Constitucionais e Infraconstitucionais

  Manual de Organização

  Resolução STF 542/2018 – Prerrogativas, responsabilidades, competência e atuação da Auditoria Interna

  Estatuto da Auditoria Interna (em fase de elaboração)

  Manual de Auditoria (Anexos)

  Manual do Programa de Qualidade (Anexos)

  Manual de Contabilização de Benefícios

  Manual de Acompanhamento de Atos de Pessoal e de Avaliação de Indícios

  Comunicado do Comprometimento da AUDI com a Agenda 2030